2021-溝通情形

2021-溝通情形 (1)

2022 1月 25 星期二

沟通情形

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独立董事与内部稽核主管及会计师之沟通方式

本公司独立董事定期与内部稽核主管于审计委员会会议进行沟通,互动状况良好。内部稽核主管于会议中定期呈报稽核计画执行及改善情形,并就本公司内控执行之成效进行沟通与意见交流。会计师就本公司财务报告核阅或查核情形,或财务、税务、内控相关议题向独立董事报告,并在必要时安排会议讨论。

历次独立董事与内部稽核主管沟通情形摘要:

日期沟通重点审计委员会沟通情形及结果独立董事建议及公司处理情形
2021.03.02
审计委员会

  • 108年第4季内部稽核业务执行报告

  • 审议本公司109年度「内部控制制度声明书」

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「内部控制制度」及「内部稽核实施细则」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.05.06
审计委员会

  • 110年第1季內部稽核業務執行報告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.08.06
审计委员会

  • 110年第3季内部稽核业务执行报告


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.11.05
审计委员会

  • 110年第3季内部稽核业务执行报告

  • 订立111年度内部稽核计划


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议

2021.12.22
审计委员会

  • 因应法令规定及作业单位执行现况,拟议修订本公司「公司治理实务守则」


  • 审议通过后提报董事会


  • 独立董事无其他建议



历次独立董事与签证会计师沟通情形摘要:

本公司每年至少一次独立董事于审计委员会当面或单独与会计师以会议、座谈、电话或电子邮件等方式沟通,就财务报表查核或核阅结果及财会、税务、证管等相关法令规章规定进行讨论,若遇有重大事项时得随时召集会议。

日期溝通重點溝通情形及結果獨立董事建議及公司處理情形
2022.01.26
在线会议

  • 民国110年度与治理单位沟通 - 查核规划阶段


    1. 沟通计划

    2. 主办会计师之角色及责任

    3. 查核计划

    4. 会计师之独立性



  • 针对近期法令修正,进行沟通与了解


  • 独立董事已充分了解本年度预计查核相关程序,公司亦将全力配合以利查核之进行。

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